SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23430 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 729,24 € 12.12.2023
24012 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 726,24 € 23.01.2024
23110 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 725,48 € 24.03.2023
21116 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 723,60 € 01.06.2021
23411 drevný materiál podrobnejšie informácie 722,23 € 01.12.2023
20265 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 722,04 € 30.09.2020
22421 NTB podrobnejšie informácie 721,70 € 13.12.2022
22143 oprava strechy podrobnejšie informácie 720,83 € 27.04.2022
20305 alkoholový gél podrobnejšie informácie 720,00 € 28.10.2020
23331 vodné a stočné podrobnejšie informácie 719,47 € 02.10.2023
21198 nízkozdvižný vozík - projekt P5 podrobnejšie informácie 717,60 € 21.07.2021
20221 dávkovače mydla podrobnejšie informácie 717,36 € 28.08.2020
23149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 716,69 € 26.04.2023
19441 vodné a stočné podrobnejšie informácie 714,36 € 04.12.2019
23171 elektrina podrobnejšie informácie 712,59 € 05.05.2023
20179 materiál podrobnejšie informácie 712,20 € 29.06.2020
24114 nástroje a brusivo - ŠD podrobnejšie informácie 709,96 € 26.03.2024
22367 preprava osôb podrobnejšie informácie 700,00 € 04.11.2022
23245 betón + doprava podrobnejšie informácie 698,40 € 30.06.2023
24113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 693,33 € 25.03.2024
21373 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 689,97 € 01.12.2021
19411 elektrina podrobnejšie informácie 685,27 € 11.11.2019
19501 elektrina podrobnejšie informácie 682,43 € 13.01.2020
24226 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 680,79 € 17.06.2024
20104 ACER SF 314 podrobnejšie informácie 680,00 € 13.03.2020
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55