SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23245

Číslo v CRZ*:

23245

Predmet:

betón + doprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jaroslav Olejník - BETOL, Teplička 296

Hodnota faktúry:

698,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.06.2023

Dátum zverejnenia:

13.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/41

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55