SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23419 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 137,20 € 06.12.2023
23418 vysávač - fúkač podrobnejšie informácie 132,90 € 06.12.2023
23418 podrobnejšie informácie  
23417 oprava kompresora podrobnejšie informácie 203,70 € 05.12.2023
23416 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.12.2023
23415 elektrina podrobnejšie informácie 1 131,27 € 05.12.2023
23414 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.12.2023
23413 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 04.12.2023
23412 soľ tabletová podrobnejšie informácie 62,40 € 04.12.2023
23411 drevný materiál podrobnejšie informácie 722,23 € 01.12.2023
23410 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 01.12.2023
23409 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.12.2023
23408 elektrina podrobnejšie informácie 1 272,82 € 01.12.2023
23407 posypová soľ podrobnejšie informácie 25,50 € 01.12.2023
23406 vodné a stočné podrobnejšie informácie 564,96 € 30.11.2023
23405 revízie PHP, hydrantov podrobnejšie informácie 1 119,82 € 29.11.2023
23404 stáž - E+ podrobnejšie informácie 6 115,00 € 28.11.2023
23403 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23402 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23401 RD 25/2023 podrobnejšie informácie 149,91 € 24.11.2023
23400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,40 € 23.11.2023
23399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,02 € 23.11.2023
23398 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,27 € 16.11.2023
23397 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2023
23396 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 16.11.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55