SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23405

Číslo v CRZ*:

23405

Viazanosť k zmluve:

2023/66

Predmet:

revízie PHP, hydrantov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Livonec SK, s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 119,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/66

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55