SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
90397 sluzby mesta SNV, PPV Drevarska ul podrobnejšie informácie 420,00 € 19.11.2020
90396 strava ucni Elok Rudnany podrobnejšie informácie 903,65 € 14.12.2021
90395 strava ucni Elok Bystrany podrobnejšie informácie 439,00 € 10.12.2021
90394 voda podrobnejšie informácie 370,87 € 10.12.2021
90393 najom velkoobjem kontajner 11 2021 podrobnejšie informácie 33,00 € 10.12.2021
90392 pohonne latky podrobnejšie informácie 271,75 € 08.12.2021
90391 volania pevne linky,internet podrobnejšie informácie 177,00 € 08.12.2021
90390 elektrina podrobnejšie informácie 349,56 € 08.12.2021
90389 elektrina podrobnejšie informácie 107,86 € 08.12.2021
90388 elektrina podrobnejšie informácie 99,73 € 08.12.2021
90387 volania mobily podrobnejšie informácie 214,70 € 07.12.2021
90386 elektrina podrobnejšie informácie 209,41 € 07.12.2021
90385 elektrina podrobnejšie informácie 666,34 € 07.12.2021
90384 kadernicky material podrobnejšie informácie 582,26 € 30.11.2021
90383 voda podrobnejšie informácie 577,49 € 06.12.2021
90382 voda podrobnejšie informácie 177,62 € 06.12.2021
90381 voda podrobnejšie informácie 43,96 € 06.12.2021
90380 voda podrobnejšie informácie 13,43 € 06.12.2021
90379 voda podrobnejšie informácie 341,68 € 06.12.2021
90378 skolenie kurz prvej pomoci podrobnejšie informácie 25,00 € 06.12.2021
90377 hovorne 11 2021 podrobnejšie informácie 20,72 € 06.12.2021
90376 elektrina podrobnejšie informácie 199,80 € 03.12.2021
90375 dezinfekcia cistiace potreby podrobnejšie informácie 675,60 € 29.11.2021
90374 material, naradie nastroje podrobnejšie informácie 338,52 € 26.11.2021
90373 Kancelarske potreby ,usb kluce,... podrobnejšie informácie 2 328,35 € 19.11.2021
Nájdených 2 461 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25