SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1154 penale podrobnejšie informácie 14,94 € 13.04.2023
1155 volania internet pevna linka podrobnejšie informácie 58,55 € 18.04.2023
1156 hutny material podrobnejšie informácie 1 403,28 € 14.04.2023
1157 material kozmetika podrobnejšie informácie 390,90 € 13.04.2023
1158 vodoinstal material podrobnejšie informácie 38,82 € 03.04.2023
1159 doplnenie chladiva ,klíma podrobnejšie informácie 52,80 € 19.04.2023
1160 sedacie vaky podrobnejšie informácie 169,00 € 19.04.2023
1161 obedy ukrajinci podrobnejšie informácie 2 688,00 € 19.04.2023
1140 ubytovanie ucni,strava ,internat podrobnejšie informácie 415,08 € 17.04.2023
1137 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 446,63 € 05.04.2023
1138 odvoz likvidacia odpadu podrobnejšie informácie 1 379,52 € 14.04.2023
1139 sluzby vuz podrobnejšie informácie 1 548,00 € 14.04.2023
1123 elektronicky material,naradie podrobnejšie informácie 43,00 € 04.04.2023
1124 voda podrobnejšie informácie 16,57 € 12.04.2023
1125 voda podrobnejšie informácie 253,27 € 12.04.2023
1126 voda podrobnejšie informácie 846,68 € 12.04.2023
1127 volania pevne linky internet podrobnejšie informácie 181,94 € 12.04.2023
1128 odvoz likvidacia odpadu podrobnejšie informácie 165,13 € 12.04.2023
1129 elektrina podrobnejšie informácie 269,40 € 13.04.2023
1130 elektrina podrobnejšie informácie 2 200,01 € 13.04.2023
1131 elektrina podrobnejšie informácie 906,71 € 13.04.2023
1132 elektrina podrobnejšie informácie 341,62 € 13.04.2023
1133 elektrina podrobnejšie informácie 1 541,29 € 13.04.2023
1134 elektrina podrobnejšie informácie 1 386,54 € 13.04.2023
1135 PHL podrobnejšie informácie 323,90 € 12.04.2023
Nájdených 2 535 záznamov, zobrazujem 826 až 850.[<<] 30,31,32,33,34,35,36,37 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25