SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130126 cistiace potreby podrobnejšie informácie 752,04 € 13.05.2020
5155 voda podrobnejšie informácie 751,31 € 03.04.2024
5280 preprava ucitel ziaci podrobnejšie informácie 750,00 € 29.05.2024
5024 vyuct zem plyn Krompachy podrobnejšie informácie 749,87 € 15.01.2024
1413 elektrina podrobnejšie informácie 743,94 € 09.10.2023
1371 elektrina podrobnejšie informácie 742,22 € 08.09.2023
130012 cistiace potreby podrobnejšie informácie 739,44 € 24.01.2020
1444 zvaracka podrobnejšie informácie 738,00 € 12.10.2023
1328 voda podrobnejšie informácie 736,67 € 07.08.2023
5164 elektrina podrobnejšie informácie 732,05 € 09.04.2024
130181 elektroinstal mater podrobnejšie informácie 729,05 € 15.07.2020
6569 diagnostiky program pre diagnostikuTps podrobnejšie informácie 726,00 € 19.12.2022
90270 cistiace a dezinfekcny material podrobnejšie informácie 722,74 € 08.09.2021
5100 elektrina podrobnejšie informácie 720,77 € 07.03.2024
1376 voda podrobnejšie informácie 720,71 € 08.09.2023
6491 ucebnice podrobnejšie informácie 720,00 € 03.11.2022
1456 pravne sluzby podrobnejšie informácie 717,07 € 23.10.2023
6516 hutny material podrobnejšie informácie 712,49 € 28.11.2022
90327 naradie nastroje podrobnejšie informácie 710,00 € 14.10.2021
130317 cistiace a dezinfekce potreby podrobnejšie informácie 706,80 € 20.11.2020
1414 elektrina podrobnejšie informácie 705,16 € 09.10.2023
70352 elektrina podrobnejšie informácie 701,90 € 12.12.2019
1335 elektrina podrobnejšie informácie 701,63 € 09.08.2023
5027 prenajom lyz sety podrobnejšie informácie 698,00 € 01.02.2024
1071 voda podrobnejšie informácie 690,86 € 07.03.2023
Nájdených 2 536 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25