SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 111/2023 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 66,62 € | 24.03.2023 |
Faktúra č. 112/2023 | Zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 72,23 € | 24.03.2023 |
Faktúra č. 113/2023 | Odborné skúšky a OP EZ a revízia malých elektrických spotrebičov a ručného náradia | podrobnejšie informácie | 1 724,42 € | 24.03.2023 |
Faktúra č. 114/2023 | P rúra a výstražná páska pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 86,45 € | 24.03.2023 |
Faktúra č. 123/2023 | Pobytové a cestovné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402 | podrobnejšie informácie | 51 825,24 € | 23.03.2023 |
Faktúra č. 107/2023 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,06 € | 22.03.2023 |
Faktúra č. 103/2023 | Mobilné hovory + mob. telefón | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 20.03.2023 |
Faktúra č. 104/2023 | SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 20.03.2023 |
Faktúra č. 105/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 374,42 € | 20.03.2023 |
Faktúra č. 106/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 119,56 € | 20.03.2023 |
Faktúra č. 102/2023 | Písací stôl s kontajnerom | podrobnejšie informácie | 620,00 € | 17.03.2023 |
Faktúra č. 94/2023 | Duplikát prístupu farmára | podrobnejšie informácie | 7,49 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 95/2023 | Tonery na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 3 564,42 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 96/2023 | Dataprojektory, držiaky na dataprojektor a keramická tabuľa | podrobnejšie informácie | 3 400,00 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 97/2023 | Jedálenské súpravy, príbory, tácka, poháre | podrobnejšie informácie | 444,77 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 98/2023 | Základné potraviny, mliečne výrobky, mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 397,62 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 99/2023 | Bravčové a hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 81,26 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 100/2023 | Bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 30,01 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 101/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 91,62 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 88/2023 | Palivové drevo 20 PRM | podrobnejšie informácie | 1 060,00 € | 14.03.2023 |
Faktúra č. 89/2023 | Čistiace, dezinfekčné potreby a spotrebný tovar pre PÚ | podrobnejšie informácie | 1 423,52 € | 14.03.2023 |
Faktúra č. 90/2023 | Čistiace, dezinfekčné potreby a spotrebný tovar pre ŠH a OV | podrobnejšie informácie | 975,38 € | 14.03.2023 |
Faktúra č. 91/2023 | Čistiace, dezinfekčné potreby a spotrebný tovar na PČ | podrobnejšie informácie | 63,70 € | 14.03.2023 |
Faktúra č. 92/2023 | Čistiace, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar pre UČ | podrobnejšie informácie | 61,30 € | 14.03.2023 |
Faktúra č. 93/2023 | Čistiace, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 416,33 € | 14.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29