SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21016 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,05 € 08.02.2021
21293 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,07 € 08.10.2021
22219 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,10 € 08.06.2022
20243 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 21,10 € 16.09.2020
23422 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,11 € 07.12.2022
22427 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 21,24 € 14.12.2022
22389 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 21,24 € 21.11.2022
22346 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 21,24 € 19.10.2022
22302 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,26 € 08.09.2022
21089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 21,35 € 17.05.2021
21382 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 21,44 € 06.12.2021
22416 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,58 € 08.12.2022
20148 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,60 € 13.05.2020
23428 stavebný materiál podrobnejšie informácie 21,65 € 12.12.2023
20336 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 21,76 € 19.11.2020
22406 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 02.12.2022
22365 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 03.11.2022
22323 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 03.10.2022
22282 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 15.08.2022
22295 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 05.09.2022
22254 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 04.07.2022
22208 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 02.06.2022
22156 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 03.05.2022
22111 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 04.04.2022
22062 plyn- ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 02.03.2022
Nájdených 2 170 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55