SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22029 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 02.02.2022
22010 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 19.01.2022
21140 toner podrobnejšie informácie 22,00 € 14.06.2021
24176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,03 € 09.05.2024
23043 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,06 € 08.02.2023
22461 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,08 € 10.01.2023
20170 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,16 € 11.06.2020
24084 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 22,20 € 05.03.2024
21337 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,25 € 09.11.2021
21262 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 22,27 € 22.09.2021
21200 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 22,27 € 27.07.2021
24046 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,28 € 08.02.2024
21238 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,31 € 08.09.2021
23390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 22,32 € 16.11.2023
23041 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 22,80 € 07.02.2022
19380 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 22,80 € 21.10.2019
22376 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,84 € 09.11.2022
20240 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,87 € 11.09.2020
23221 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,88 € 08.06.2023
20202 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,90 € 10.08.2020
2107 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -22,92 € 09.09.2021
22253 potraviny -SJ podrobnejšie informácie 23,02 € 01.07.2022
21214 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 23,22 € 09.08.2021
22230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 23,40 € 17.06.2022
22235 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 23,50 € 24.06.2022
Nájdených 2 170 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55