SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24084

Číslo v CRZ*:

24084

Viazanosť k zmluve:

2024/18

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerik - Inštalačný materiál, Sládkovičova 5, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

22,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.03.2024

Dátum zverejnenia:

12.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/18

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55