SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20145 podrobnejšie informácie 209,97 € 06.05.2020
20146 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 13.05.2020
20147 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 13.05.2020
20148 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,60 € 13.05.2020
20149 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 146,74 € 13.05.2020
20105 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 171,88 € 19.03.2020
20106 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 152,05 € 19.03.2020
20107 zásobník na tekuté mydlo podrobnejšie informácie 260,58 € 18.03.2020
20108 pracovná zdravotná služba podrobnejšie informácie 268,80 € 24.03.2020
20109 vodné a stočné podrobnejšie informácie 50,27 € 31.03.2020
20010 spotreba zemného plynu podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
20110 zemný plyn podrobnejšie informácie 642,86 € 31.03.2020
20111 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 23,71 € 31.03.2020
20112 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 18,66 € 30.03.2020
20113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 205,88 € 09.03.2020
20114 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 7,06 € 31.03.2020
20115 ochrana osobných údajov podrobnejšie informácie 104,40 € 31.03.2020
20116 zemný plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 31.03.2020
20117 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 258,80 € 31.03.2020
20118 materiál podrobnejšie informácie 70,50 € 06.04.2020
20119 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 06.04.2020
20120 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 06.04.2020
20121 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 06.04.2020
20122 protipožiarne dvere podrobnejšie informácie 327,60 € 06.04.2020
20123 tlačivá podrobnejšie informácie 254,05 € 06.04.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 926 až 1 950.[<<] 74,75,76,77,78,79,80,81 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55