SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 55,84 € 26.11.2020
20350 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 81,78 € 27.11.2020
20351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 155,35 € 30.11.2020
20352 reproduktory, switch podrobnejšie informácie 198,11 € 30.11.2020
20353 webkamery, tlačiareň, počítač podrobnejšie informácie 2 960,59 € 30.11.2020
20354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 302,66 € 30.11.2020
20355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,09 € 30.11.2020
20356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,80 € 30.11.2020
20357 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 19,50 € 30.11.2020
20358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 10,29 € 07.12.2020
20359 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.12.2020
20360 školné podrobnejšie informácie 50,00 € 02.12.2020
20361 materiál - PČ podrobnejšie informácie 247,68 € 03.12.2020
20362 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 04.12.2020
20363 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 04.12.2020
20364 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.12.2020
20365 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 07.12.2020
20366 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.12.2020
20367 funkcia zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 07.12.2020
20368 spojovací materiál podrobnejšie informácie 26,64 € 07.12.2020
20301 oprava pultu podrobnejšie informácie 408,00 € 26.10.2020
20302 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 33,30 € 27.10.2020
20303 bezdotykový dávkovač mydla podrobnejšie informácie 262,20 € 28.10.2020
20304 jednorázové rúška podrobnejšie informácie 397,80 € 28.10.2020
20305 alkoholový gél podrobnejšie informácie 720,00 € 28.10.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 726 až 1 750.[<<] 66,67,68,69,70,71,72,73 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55