SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21271

Číslo v CRZ*:

21271

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

42,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.09.2021

Dátum zverejnenia:

06.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/74

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55