SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21245

Číslo v CRZ*:

21245

Predmet:

školenie obsluhy pre tlakové nádoby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Mucha, Gaštanova 1742/4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

25,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.09.2021

Dátum zverejnenia:

28.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS č. 20/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55