SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21349 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 495,65 € 11.11.2021
21350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 59,88 € 12.11.2021
21351 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 939,95 € 12.11.2021
21352 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 356,73 € 15.11.2021
21353 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 13,02 € 15.11.2021
21354 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 15.11.2021
21355 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 15.11.2021
21356 čistiace prostriedky - ŠJ podrobnejšie informácie 263,06 € 15.11.2021
21357 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 253,91 € 16.11.2021
21358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,64 € 16.11.2021
21314 servis pred STK, EK podrobnejšie informácie 52,40 € 22.10.2021
21315 žiadosť o platbu č. 2 podrobnejšie informácie 1 200,00 € 22.10.2021
21316 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,35 € 22.10.2021
21317 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,28 € 25.10.2021
21318 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 387,30 € 25.10.2021
21319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 606,00 € 26.10.2021
21320 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 465,67 € 26.10.2021
21321 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.11.2021
21322 vodné a stočné podrobnejšie informácie 510,34 € 29.10.2021
21323 RD 32/2020 podrobnejšie informácie 629,54 € 29.10.2021
21324 servis pred STK - Š Octavia Combi podrobnejšie informácie 599,98 € 03.11.2021
21325 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.11.2021
21326 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.11.2021
21327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 03.11.2021
21328 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 111,60 € 03.11.2021
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 676 až 1 700.[<<] 64,65,66,67,68,69,70,71 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55