SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 39,60 € 14.03.2022
22084 stáž E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 400,00 € 14.03.2022
22085 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,00 € 14.03.2022
22086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 175,99 € 16.03.2022
22087 odkôrňovač podrobnejšie informácie 81,49 € 16.03.2022
22088 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 223,72 € 16.03.2022
22089 doména podrobnejšie informácie 41,80 € 17.03.2022
22090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,97 € 17.03.2022
22091 školské tlačivá podrobnejšie informácie 69,58 € 17.03.2022
22092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 179,37 € 21.03.2022
22067 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 04.03.2022
22068 IKT príslušenstvo podrobnejšie informácie 1 566,53 € 04.03.2022
22069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,73 € 04.03.2022
22306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,01 € 16.09.2022
22044 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 14.02.2022
22045 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2022
22046 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 26,96 € 15.02.2022
22047 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,76 € 16.02.2022
22048 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 27,30 € 16.02.2022
22049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,64 € 17.02.2022
22050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,75 € 17.02.2022
22051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,54 € 18.02.2022
22052 členský poplatok SANET podrobnejšie informácie 33,00 € 14.02.2022
22053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,50 € 28.02.2022
22054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 841,76 € 28.02.2022
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 501 až 1 525.[<<] 57,58,59,60,61,62,63,64 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55