SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22068

Číslo v CRZ*:

22068

Viazanosť k zmluve:

2022/7

Predmet:

IKT príslušenstvo

Zmluvná strana:

dodávateľ: SISOFT COMPUTER, Slovenská 50/21, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 566,53 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2022

Dátum zverejnenia:

22.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/7

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55