SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21428 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 13,02 € 13.01.2022
21429 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 13.01.2022
21430 elektrina podrobnejšie informácie 392,58 € 13.01.2022
21431 elektrina podrobnejšie informácie 16,22 € 14.01.2022
21432 plyn - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 4,16 € 17.01.2022
21401 buková škárovka podrobnejšie informácie 134,09 € 15.12.2021
21402 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 15.12.2021
21403 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 15.12.2021
21404 tlač poštových poukazov podrobnejšie informácie 304,00 € 15.12.2021
21405 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 106,87 € 16.12.2021
21406 odborná prehliadka podrobnejšie informácie 250,00 € 16.12.2021
21407 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 16.12.2021
21408 vozík ohrevný s príslušenstvom podrobnejšie informácie 1 658,50 € 16.12.2021
21409 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,90 € 16.12.2021
21410 prenájom VOK podrobnejšie informácie 307,00 € 16.12.2021
21411 kamerový systém podrobnejšie informácie 535,00 € 22.12.2021
21412 prenájom vozidla podrobnejšie informácie 96,00 € 16.12.2021
21413 zabezpečenie pracovnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 16.12.2021
21414 šieťka a rakety podrobnejšie informácie 48,80 € 17.12.2021
21415 AG testy podrobnejšie informácie 1 680,00 € 17.12.2021
21416 vodné a stočné podrobnejšie informácie 182,64 € 21.12.2021
21417 dezinfekcia podrobnejšie informácie 198,40 € 21.12.2021
21148 spojovací materiál podrobnejšie informácie 36,84 € 22.12.2021
2108 Dobropis - polystyrén podrobnejšie informácie -80,20 € 17.12.2021
21377 žiarovky a poistky podrobnejšie informácie 70,48 € 02.12.2021
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55