SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22352 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 98,42 € 25.10.2022
22353 prezutie pneumatík podrobnejšie informácie 28,00 € 25.10.2022
22354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,90 € 25.10.2022
22355 učebnice podrobnejšie informácie 1 377,76 € 26.10.2022
22356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 537,04 € 26.10.2022
22357 učebnice podrobnejšie informácie 108,80 € 26.10.2022
22335 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 58,06 € 05.10.2022
22336 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 28,58 € 05.10.2022
22337 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 236,72 € 05.10.2022
22338 žalúzie podrobnejšie informácie 521,10 € 19.10.2022
22339 informačno-konzultačný seminár podrobnejšie informácie 35,00 € 06.10.2022
22340 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 220,02 € 07.10.2022
22341 odborný seminár podrobnejšie informácie 65,00 € 07.10.2022
22342 elektrina 09 2022 podrobnejšie informácie 931,39 € 12.10.2022
22343 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 13.10.2022
22312 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 10,62 € 22.09.2022
22313 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 38,59 € 22.09.2022
22314 overenie - váhy a závažia pre ŠJ podrobnejšie informácie 219,00 € 22.09.2022
22315 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 73,90 € 23.09.2022
22316 vodné a stočné 09 2022 podrobnejšie informácie 419,33 € 23.09.2022
22317 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,81 € 26.09.2022
22318 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,02 € 26.09.2022
22319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 366,46 € 26.09.2022
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55