SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22371 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.11.2022
22372 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,37 € 07.11.2022
22373 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.11.2022
22374 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 260,96 € 07.11.2022
22375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,90 € 07.11.2022
22358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,62 € 27.10.2022
22359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 334,20 € 27.10.2022
22360 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 052,39 € 27.10.2022
22361 vodné a stočné podrobnejšie informácie 631,79 € 02.11.2022
22362 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.11.2022
22363 organizácie práxe podrobnejšie informácie 11 040,00 € 03.11.2022
22364 organizovanie kurzu podrobnejšie informácie 4 600,00 € 03.11.2022
22365 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 03.11.2022
22366 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 224,50 € 04.11.2022
22367 preprava osôb podrobnejšie informácie 700,00 € 04.11.2022
22368 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.11.2022
22369 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.11.2022
22370 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 53,49 € 07.11.2022
22344 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 256,75 € 17.10.2022
22345 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 449,90 € 17.10.2022
22346 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 21,24 € 19.10.2022
22347 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 65,09 € 19.10.2022
22348 pracovná obuv podrobnejšie informácie 240,00 € 20.10.2022
22349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,83 € 20.10.2022
22350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 656,09 € 20.10.2022
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 826 až 850.[<<] 30,31,32,33,34,35,36,37 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55