SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23440 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 402,56 € 14.12.2023
23417 oprava kompresora podrobnejšie informácie 203,70 € 05.12.2023
23418 vysávač - fúkač podrobnejšie informácie 132,90 € 06.12.2023
23419 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 137,20 € 06.12.2023
23420 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 57,80 € 07.12.2023
23421 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 104,90 € 07.12.2023
23422 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,11 € 07.12.2022
2303 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -519,13 € 24.11.2023
2304 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -598,76 € 27.11.2023
2305 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -421,69 € 28.11.2023
2306 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -551,18 € 28.11.2023
23404 stáž - E+ podrobnejšie informácie 6 115,00 € 28.11.2023
23405 revízie PHP, hydrantov podrobnejšie informácie 1 119,82 € 29.11.2023
23406 vodné a stočné podrobnejšie informácie 564,96 € 30.11.2023
23407 posypová soľ podrobnejšie informácie 25,50 € 01.12.2023
23408 elektrina podrobnejšie informácie 1 272,82 € 01.12.2023
23409 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.12.2023
23410 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 01.12.2023
23411 drevný materiál podrobnejšie informácie 722,23 € 01.12.2023
23412 soľ tabletová podrobnejšie informácie 62,40 € 04.12.2023
23413 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 04.12.2023
23414 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.12.2023
23415 elektrina podrobnejšie informácie 1 131,27 € 05.12.2023
23416 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.12.2023
23380 potrubný systém podrobnejšie informácie 1 489,51 € 07.11.2023
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55