SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23344 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,24 € 10.10.2023
23345 penále podrobnejšie informácie 591,35 € 11.10.2023
23346 potraviny - Šj podrobnejšie informácie 7,11 € 11.10.2023
23347 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 337,16 € 11.10.2023
23348 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 810,88 € 16.10.2023
23349 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.10.2023
23327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,17 € 02.10.2023
23328 činnosť technika podrobnejšie informácie 160,00 € 02.10.2023
23329 elektrina podrobnejšie informácie 1 286,92 € 02.10.2023
23330 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.10.2023
23331 vodné a stočné podrobnejšie informácie 719,47 € 02.10.2023
23332 ubytovanie a stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 9 280,00 € 02.10.2023
23333 ubytovanie, stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 13 560,00 € 02.10.2023
23334 prenájom VOK podrobnejšie informácie 547,39 € 06.10.2023
23336 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.10.2023
23311 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 7,35 € 19.09.2023
23312 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 568,07 € 19.09.2023
23313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,67 € 21.09.2023
23314 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 66,00 € 21.09.2023
23315 nákup čistiacich prostriedkov podrobnejšie informácie 227,49 € 21.09.2023
23316 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 12,29 € 25.09.2023
23317 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 29,38 € 25.09.2023
23318 kancelársky papier podrobnejšie informácie 113,00 € 26.09.2023
23319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 936,38 € 28.09.2023
23320 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 60,59 € 28.09.2023
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55