SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24193 podrobnejšie informácie 26,50 € 30.05.2024
24194 energetické služby - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 309 265,25 € 30.05.2024
24195 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 31.05.2024
24201 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2 165,73 € 03.06.2024
24202 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 554,49 € 03.06.2024
24203 elektrický ohrievač vody podrobnejšie informácie 215,10 € 03.06.2024
24204 silikon, skrutky, závesy podrobnejšie informácie 31,60 € 03.06.2024
24205 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.06.2024
24196 elektrina podrobnejšie informácie 821,28 € 03.06.2024
24197 elektrina podrobnejšie informácie 5,57 € 03.06.2024
24198 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,90 € 03.06.2024
24199 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 03.06.2024
24200 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 871,20 € 03.06.2024
24206 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 251,67 € 04.06.2024
24207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,39 € 04.06.2024
24208 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 04.06.2024
24209 farby podrobnejšie informácie 105,16 € 04.06.2024
24210 elektrina podrobnejšie informácie 627,48 € 05.06.2024
24211 farby podrobnejšie informácie 340,67 € 06.06.2024
24212 ASC agenda podrobnejšie informácie 629,00 € 06.06.2024
24213 klinový remeň - traktorová kosačka podrobnejšie informácie 55,00 € 06.06.2024
24214 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 7,61 € 06.06.2024
24215 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 54,18 € 06.06.2024
24216 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 28,78 € 06.06.2024
24217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,50 € 07.06.2024
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 2 176 až 2 200.[<<] 82,83,84,85,86,87,88,89 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55