SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 114,99 € 08.03.2023
23089 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,21 € 08.03.2023
23090 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.03.2023
23091 penájom rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 08.03.2023
23092 penájom rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 08.03.2023
23093 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 09.03.2023
24098 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,96 € 13.03.2023
23094 sk.domena podrobnejšie informácie 52,44 € 13.03.2023
23095 stáž E+ podrobnejšie informácie 6 980,00 € 13.03.2023
23096 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.03.2023
23097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 495,23 € 13.03.2023
23098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,90 € 13.03.2023
23099 školské tlačivá podrobnejšie informácie 137,35 € 15.03.2023
23101 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 127,25 € 16.03.2023
23100 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 16.03.2023
23102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 148,12 € 17.03.2023
23103 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 517,59 € 20.03.2023
23104 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 4 892,04 € 20.03.2023
23105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 404,67 € 22.03.2023
23106 mraznička podrobnejšie informácie 763,96 € 22.03.2023
21107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 465,24 € 23.03.2023
23108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 243,28 € 23.03.2023
23109 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 120,95 € 24.03.2023
23110 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 725,48 € 24.03.2023
23111 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 25,49 € 29.03.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 601 až 1 625.[<<] 61,62,63,64,65,66,67,68 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55