SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,58 € 23.01.2023
23017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,58 € 23.01.2023
23018 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 20,10 € 25.01.2023
23019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 170,70 € 27.01.2023
23020 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 27.01.2023
23021 monitorovacia správa č. 6 podrobnejšie informácie 1 200,00 € 31.01.2023
23022 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 111,15 € 31.01.2023
23023 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 31.01.2023
23024 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 771,43 € 31.01.2023
23025 elektrina podrobnejšie informácie 1 614,53 € 01.02.2023
23026 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.02.2023
23027 vodné a stočné podrobnejšie informácie 642,96 € 01.02.2023
23028 analýza vôd podrobnejšie informácie 102,00 € 01.02.2023
23029 spojovací materiál podrobnejšie informácie 81,71 € 01.02.2023
23032 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.02.2023
23031 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.02.2023
23030 členský poplatok podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2023
23033 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.02.2023
23034 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 808,07 € 03.02.2023
23035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,84 € 03.02.2023
22036 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 124,74 € 03.02.2023
23037 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 03.02.2023
23038 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 103,68 € 03.02.2023
23039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 122,67 € 03.02.2023
23040 elektrina podrobnejšie informácie 671,60 € 06.02.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 526 až 1 550.[<<] 58,59,60,61,62,63,64,65 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55