SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22067 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 04.03.2022
22068 IKT príslušenstvo podrobnejšie informácie 1 566,53 € 04.03.2022
22069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,73 € 04.03.2022
22071 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 266,70 € 07.03.2022
22072 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 07.03.2022
22073 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 14,29 € 07.03.2022
22074 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,96 € 08.03.2022
22075 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.03.2022
22079 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 165,24 € 09.03.2022
22076 tablet podrobnejšie informácie 549,00 € 10.03.2022
22077 elektrina podrobnejšie informácie 1 262,08 € 10.03.2022
22078 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 102,54 € 11.03.2022
22080 LDTD podrobnejšie informácie 953,69 € 11.03.2022
22081 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 394,14 € 14.03.2022
22082 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 34,20 € 14.03.2022
22083 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 39,60 € 14.03.2022
22084 stáž E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 400,00 € 14.03.2022
22085 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,00 € 14.03.2022
22086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 175,99 € 16.03.2022
22087 odkôrňovač podrobnejšie informácie 81,49 € 16.03.2022
22088 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 223,72 € 16.03.2022
22089 doména podrobnejšie informácie 41,80 € 17.03.2022
22090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,97 € 17.03.2022
22091 školské tlačivá podrobnejšie informácie 69,58 € 17.03.2022
22092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 179,37 € 21.03.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 101 až 1 125.[<<] 41,42,43,44,45,46,47,48 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55