SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21376 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 02.12.2021
21377 žiarovky a poistky podrobnejšie informácie 70,48 € 02.12.2021
21378 prezutie a vyváženie podrobnejšie informácie 16,00 € 03.12.2021
21379 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 03.12.2021
21380 aktualizácia SW stravné a SW sklad podrobnejšie informácie 276,00 € 03.12.2021
21381 stôl na stolný tenis podrobnejšie informácie 452,77 € 06.12.2021
21382 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 21,44 € 06.12.2021
21383 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 06.12.2021
21384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 115,14 € 06.12.2021
21385 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 266,31 € 06.12.2021
21386 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.12.2021
21387 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 963,21 € 08.12.2021
21388 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,70 € 08.12.2021
21389 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 522,34 € 08.12.2021
21390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,57 € 08.12.2021
21391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,01 € 08.12.2021
21392 výmene čerpadla a motora podrobnejšie informácie 1 452,00 € 08.12.2021
21393 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 29,30 € 08.12.2021
21394 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.12.2021
21395 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 7,28 € 10.12.2021
21396 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 172,24 € 10.12.2021
21397 napájanie el. strojov podrobnejšie informácie 1 891,00 € 15.12.2021
21398 elektrina podrobnejšie informácie 971,12 € 10.12.2021
21399 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.12.2021
21400 murárske práce podrobnejšie informácie 632,98 € 15.12.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55