SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21400

Číslo v CRZ*:

21400

Viazanosť k zmluve:

2021/41

Predmet:

murárske práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

632,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.12.2021

Dátum zverejnenia:

17.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/41

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55