SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21049 kovanie - zákazka v PČ podrobnejšie informácie 294,48 € 01.04.2021
21050 oprava ventillu podrobnejšie informácie 144,00 € 01.04.2021
21055 obálky, etikety podrobnejšie informácie 138,00 € 12.04.2021
21056 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 80,00 € 12.04.2021
21057 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 4 405,69 € 12.04.2021
21058 tlačivá podrobnejšie informácie 236,59 € 12.04.2021
21059 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 12.04.2021
21060 prenáhom rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 12.04.2021
21061 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 49,00 € 12.04.2021
21062 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 12.04.2021
21063 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 27,86 € 12.04.2021
21064 elektrina podrobnejšie informácie 171,20 € 12.04.2021
21065 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 80,00 € 12.04.2021
21066 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 19.04.2021
21067 vodné a stočné podrobnejšie informácie 280,45 € 20.04.2021
21068 preprava podrobnejšie informácie 136,00 € 22.04.2021
21069 vodné a stočné podrobnejšie informácie 201,07 € 30.04.2021
21070 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 30.04.2021
21071 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.05.2021
21072 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.05.2021
21073 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 03.05.2021
21074 materiál - zákazka podrobnejšie informácie 649,45 € 03.05.2021
21075 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.05.2021
21076 prenájom VOK podrobnejšie informácie 227,26 € 04.05.2021
21084 elektrina podrobnejšie informácie 130,70 € 06.05.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55