SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21316 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,35 € 22.10.2021
21312 rozšírenie el. zabezp. signalizácie podrobnejšie informácie 1 319,59 € 21.10.2021
21313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,52 € 21.10.2021
21310 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 599,39 € 19.10.2021
21305 Stáž študentov - E+ podrobnejšie informácie 52 640,00 Kč 18.10.2021
21306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 125,32 € 18.10.2021
21307 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 18.10.2021
21308 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 18.10.2021
21309 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,32 € 18.10.2021
21304 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 96,25 € 15.10.2021
21302 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 355,57 € 14.10.2021
21303 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 51,47 € 14.10.2021
21300 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,90 € 13.10.2021
21301 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 13.10.2021
21298 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 484,27 € 12.10.2021
21299 lis - ŠJ podrobnejšie informácie 235,00 € 12.10.2021
21296 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 65,52 € 11.10.2021
21297 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 314,16 € 11.10.2021
21291 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 08.10.2021
21292 elektrina podrobnejšie informácie 516,41 € 08.10.2021
21293 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,07 € 08.10.2021
21294 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 08.10.2021
21295 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.10.2021
21311 stavebný materiál podrobnejšie informácie 135,23 € 07.10.2021
21289 stavebný materiál podrobnejšie informácie 135,23 € 07.10.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 326 až 1 350.[<<] 50,51,52,53,54,55,56,57 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55