SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21022 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 856,67 € 01.02.2022
22023 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 392,60 € 01.02.2022
22024 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,20 € 01.02.2022
22025 vodné a stočné podrobnejšie informácie 354,54 € 01.02.2022
22021 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 103,40 € 28.01.2022
22020 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 115,18 € 28.01.2022
22018 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 145,62 € 27.01.2022
22019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,37 € 27.01.2022
22017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 371,63 € 26.01.2022
22016 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 47,57 € 25.01.2022
22013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 395,86 € 24.01.2022
22014 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,60 € 24.01.2022
22015 monitorovacia správa č. 5 podrobnejšie informácie 1 200,00 € 24.01.2022
22011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 103,51 € 20.01.2022
22012 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,85 € 20.01.2022
22010 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 19.01.2022
21432 plyn - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 4,16 € 17.01.2022
22007 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 130,82 € 14.01.2022
22008 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,04 € 14.01.2022
22009 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 176,48 € 14.01.2022
21431 elektrina podrobnejšie informácie 16,22 € 14.01.2022
22004 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 117,15 € 13.01.2022
22006 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,11 € 13.01.2022
21428 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 13,02 € 13.01.2022
21429 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 13.01.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 151 až 1 175.[<<] 43,44,45,46,47,48,49,50 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55