SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22015

Číslo v CRZ*:

22015

Predmet:

monitorovacia správa č. 5

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, Košice

Hodnota faktúry:

1 200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.01.2022

Dátum zverejnenia:

14.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS č. 11/2018 a jej Dodatok č. 1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55