SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22174 rozbor jedla podrobnejšie informácie 83,40 € 11.05.2022
22172 elektrina podrobnejšie informácie 1 747,22 € 11.05.2022
22173 prenájom VOK podrobnejšie informácie 252,50 € 11.05.2022
22171 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 116,00 € 09.05.2022
22168 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 54,24 € 06.05.2022
22169 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,00 € 06.05.2022
22170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 91,63 € 06.05.2022
22164 materiál MS podrobnejšie informácie 270,78 € 05.05.2022
22165 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 05.05.2022
22166 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 14,29 € 05.05.2022
22167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 148,75 € 05.05.2022
22158 stáž E+ podrobnejšie informácie 10 494,00 € 04.05.2022
22159 stáž E+ podrobnejšie informácie 1 410,00 € 04.05.2022
22160 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.05.2022
22161 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.05.2022
22162 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 514,27 € 04.05.2022
22163 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 04.05.2022
22154 kamerový monitoring podrobnejšie informácie 150,00 € 03.05.2022
22155 oprava potrubia podrobnejšie informácie 350,00 € 03.05.2022
22156 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 03.05.2022
22157 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.05.2022
22149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 126,60 € 02.05.2022
22150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,58 € 02.05.2022
22151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 63,00 € 02.05.2022
22152 vodné a stočné podrobnejšie informácie 332,75 € 02.05.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 001 až 1 025.[<<] 37,38,39,40,41,42,43,44 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55