SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23417 oprava kompresora podrobnejšie informácie 203,70 € 05.12.2023
22207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 203,06 € 02.06.2022
20089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,99 € 09.03.2020
23053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,29 € 13.02.2023
21069 vodné a stočné podrobnejšie informácie 201,07 € 30.04.2021
20257 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 201,07 € 28.09.2020
21329 elektroinštalačný materiál - ŠD podrobnejšie informácie 201,06 € 03.11.2021
24001 členský príspevok za rok 2024 podrobnejšie informácie 200,00 € 02.01.2024
23004 členský príspevok ZSD podrobnejšie informácie 200,00 € 09.01.2023
22005 členský príspevok 2022 podrobnejšie informácie 200,00 € 16.12.2021
22100 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 199,90 € 30.03.2022
24178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 199,80 € 09.05.2024
20297 sklo podrobnejšie informácie 199,50 € 26.10.2020
21417 dezinfekcia podrobnejšie informácie 198,40 € 21.12.2021
20352 reproduktory, switch podrobnejšie informácie 198,11 € 30.11.2020
22069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,73 € 04.03.2022
23144 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 197,51 € 21.04.2023
20344 mop set podrobnejšie informácie 197,00 € 26.11.2020
23186 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 196,96 € 19.05.2023
21087 materiál - PČ podrobnejšie informácie 196,28 € 14.05.2021
21104 vodné a stočné 29 04 - 25 05 2021 podrobnejšie informácie 195,79 € 31.05.2021
20154 teplomer digitálny podrobnejšie informácie 194,70 € 28.05.2020
24248 vývoz a zneškodnenie odpadu podrobnejšie informácie 194,58 € 02.07.2024
21250 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 194,22 € 20.09.2021
20068 oprava kolesa podrobnejšie informácie 194,21 € 26.02.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 926 až 950.[<<] 34,35,36,37,38,39,40,41 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55