SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23023 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 31.01.2023
23024 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 771,43 € 31.01.2023
23019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 170,70 € 27.01.2023
23020 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 27.01.2023
23018 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 20,10 € 25.01.2023
23013 ubytovanie, stravovanie podrobnejšie informácie 6 010,00 € 23.01.2023
23014 preprava osôb - E+ podrobnejšie informácie 395,00 € 23.01.2023
23015 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 146,70 € 23.01.2023
23016 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 498,00 € 23.01.2023
21017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,58 € 23.01.2023
23017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,58 € 23.01.2023
23011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 225,18 € 19.01.2023
23012 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 1 457,77 € 19.01.2023
23010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 51,71 € 17.01.2023
22465 plyn -vyúčtovanie podrobnejšie informácie 52,92 € 17.01.2023
23009 analýza a odobratie vzorky vody podrobnejšie informácie 85,80 € 16.01.2023
23007 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 206,47 € 13.01.2023
23008 realizácia stáže podrobnejšie informácie 2 600,00 € 13.01.2023
22462 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 13.01.2023
22463 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 46,85 € 13.01.2023
22464 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 14,87 € 13.01.2023
23005 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 175,04 € 11.01.2023
22461 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,08 € 10.01.2023
2207 elektrina - vyúčtovanie /dobropis/ podrobnejšie informácie -1,16 € 10.01.2023
23002 elektrina podrobnejšie informácie 2 617,18 € 09.01.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 676 až 700.[<<] 24,25,26,27,28,29,30,31 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55