SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22025 vodné a stočné podrobnejšie informácie 354,54 € 01.02.2022
24060 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 354,22 € 19.02.2024
20287 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 354,20 € 12.10.2020
23338 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 351,00 € 03.10.2023
20294 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 350,06 € 21.10.2020
22155 oprava potrubia podrobnejšie informácie 350,00 € 03.05.2022
22102 vodné a stočné podrobnejšie informácie 349,92 € 31.03.2022
21252 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 349,54 € 20.09.2021
20213 dezinfekčný prostriedok podrobnejšie informácie 349,50 € 21.08.2020
23151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 346,75 € 27.04.2023
22249 potraviny -.ŠJ podrobnejšie informácie 345,82 € 30.06.2022
23142 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 345,36 € 19.04.2023
20322 materiál pre zákazku podrobnejšie informácie 342,90 € 04.11.2020
23174 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 342,53 € 05.05.2023
21148 protipožiarne dvere podrobnejšie informácie 342,00 € 21.06.2021
24211 farby podrobnejšie informácie 340,67 € 06.06.2024
22311 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 338,89 € 19.09.2022
23347 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 337,16 € 11.10.2023
20049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 336,97 € 07.02.2020
23287 kancelársky papier podrobnejšie informácie 333,90 € 28.08.2023
20316 vodné a stočné podrobnejšie informácie 333,36 € 02.11.2020
22215 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 332,82 € 06.06.2022
22152 vodné a stočné podrobnejšie informácie 332,75 € 02.05.2022
23371 učebnice podrobnejšie informácie 332,00 € 06.11.2023
22177 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 330,66 € 16.05.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55