SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20213

Číslo v CRZ*:

20213

Viazanosť k zmluve:

2020/65

Predmet:

dezinfekčný prostriedok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Phoenix Corporation, s.r.o., kalinkovo 578

Hodnota faktúry:

349,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.08.2020

Dátum zverejnenia:

17.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/65

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55