SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23387 servis + STK, EK podrobnejšie informácie 394,66 € 13.11.2023
22081 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 394,14 € 14.03.2022
21430 elektrina podrobnejšie informácie 392,58 € 13.01.2022
21318 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 387,30 € 25.10.2021
22126 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 386,60 € 11.04.2022
20024 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 386,57 € 31.01.2020
20011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
20010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
22131 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 383,60 € 14.04.2022
20173 elektrina podrobnejšie informácie 383,26 € 12.06.2020
20246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 383,13 € 18.09.2020
21098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 382,75 € 18.05.2021
22241 čistiace prostriedky ŠJ podrobnejšie informácie 381,50 € 27.06.2022
22268 školské tlačivá podrobnejšie informácie 381,47 € 22.07.2022
21045 skartovací stroj podrobnejšie informácie 378,80 € 17.03.2021
23140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 378,29 € 17.04.2023
23145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 375,74 € 21.04.2023
21331 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 371,70 € 03.11.2021
22017 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 371,63 € 26.01.2022
23446 vodné a stočné podrobnejšie informácie 370,66 € 18.12.2023
22425 brúsenie pílových kotúčov podrobnejšie informácie 370,20 € 14.12.2022
20273 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 369,22 € 05.10.2020
19353 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 368,31 € 30.09.2019
22272 vodné a stočné podrobnejšie informácie 368,20 € 01.08.2022
22060 vodné a stočné podrobnejšie informácie 367,98 € 01.03.2022
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 626 až 650.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55