SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20301 oprava pultu podrobnejšie informácie 408,00 € 26.10.2020
20326 elektrina 10/2020 podrobnejšie informácie 407,81 € 10.11.2020
19362 elektrina podrobnejšie informácie 404,88 € 09.10.2019
23105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 404,67 € 22.03.2023
23440 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 402,56 € 14.12.2023
20057 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 402,20 € 19.02.2020
23229 oprava traktora na kosenie podrobnejšie informácie 401,57 € 16.06.2023
20310 materiál - PČ podrobnejšie informácie 399,44 € 29.10.2020
20304 jednorázové rúška podrobnejšie informácie 397,80 € 28.10.2020
22013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 395,86 € 24.01.2022
23059 preprava osôb - stáž podrobnejšie informácie 395,00 € 20.02.2023
23014 preprava osôb - E+ podrobnejšie informácie 395,00 € 23.01.2023
23387 servis + STK, EK podrobnejšie informácie 394,66 € 13.11.2023
22081 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 394,14 € 14.03.2022
21430 elektrina podrobnejšie informácie 392,58 € 13.01.2022
21318 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 387,30 € 25.10.2021
22126 potraviny -ŠJ podrobnejšie informácie 386,60 € 11.04.2022
20024 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 386,57 € 31.01.2020
20011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
20010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
22131 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 383,60 € 14.04.2022
20173 elektrina podrobnejšie informácie 383,26 € 12.06.2020
20246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 383,13 € 18.09.2020
21098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 382,75 € 18.05.2021
22241 čistiace prostriedky ŠJ podrobnejšie informácie 381,50 € 27.06.2022
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55