SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19456 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 436,82 € 30.11.2019
21108 materiál - PČ podrobnejšie informácie 436,66 € 01.06.2021
22199 vodné a stočné podrobnejšie informácie 436,39 € 31.05.2022
22264 odborné prehliadky a odborné skúšky podrobnejšie informácie 435,60 € 11.07.2022
24116 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 433,29 € 26.03.2024
21278 vodné a stočné podrobnejšie informácie 432,44 € 04.10.2021
19402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 428,18 € 30.10.2019
20284 elektrina podrobnejšie informácie 427,56 € 12.10.2020
24039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 425,72 € 05.02.2024
2305 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -421,69 € 28.11.2023
22316 vodné a stočné 09 2022 podrobnejšie informácie 419,33 € 23.09.2022
21220 tonery podrobnejšie informácie 414,98 € 16.08.2021
22384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 411,53 € 16.11.2022
23152 OP a OS signalizačného zabezpečovacieho zariadenia podrobnejšie informácie 410,40 € 28.04.2023
22411 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 410,36 € 05.12.2022
24145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 410,12 € 12.04.2024
19487 vodné a stočné podrobnejšie informácie 410,09 € 31.12.2019
20132 kovanie - PČ podrobnejšie informácie 410,05 € 20.04.2020
19463 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 409,70 € 10.12.2019
19424 materiál podrobnejšie informácie 409,32 € 15.11.2019
23080 učebnice - maturity podrobnejšie informácie 408,36 € 02.03.2023
20301 oprava pultu podrobnejšie informácie 408,00 € 26.10.2020
20326 elektrina 10/2020 podrobnejšie informácie 407,81 € 10.11.2020
19362 elektrina podrobnejšie informácie 404,88 € 09.10.2019
23105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 404,67 € 22.03.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 576 až 600.[<<] 20,21,22,23,24,25,26,27 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55