SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21411 kamerový systém podrobnejšie informácie 535,00 € 22.12.2021
22283 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 534,95 € 19.08.2022
22330 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 533,37 € 04.10.2022
24107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 531,54 € 21.03.2024
21135 ASC agenda žiakov podrobnejšie informácie 529,00 € 11.06.2021
24245 vodné a stočné podrobnejšie informácie 528,95 € 01.07.2024
24083 elektrina podrobnejšie informácie 525,59 € 05.03.2024
22439 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 522,98 € 19.12.2022
23083 umývací prostriedok podrobnejšie informácie 522,00 € 06.03.2023
22338 žalúzie podrobnejšie informácie 521,10 € 19.10.2022
24129 elektrina podrobnejšie informácie 520,62 € 05.04.2024
22405 revízie hasiacich prístrojov podrobnejšie informácie 520,20 € 02.12.2022
20138 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 520,04 € 29.04.2020
2303 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -519,13 € 24.11.2023
23103 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 517,59 € 20.03.2023
21292 elektrina podrobnejšie informácie 516,41 € 08.10.2021
22162 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 514,27 € 04.05.2022
22381 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 514,03 € 14.11.2022
21322 vodné a stočné podrobnejšie informácie 510,34 € 29.10.2021
20314 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 506,70 € 30.10.2020
23047 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 503,36 € 08.02.2023
23069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 503,23 € 27.02.2023
24229 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 500,47 € 21.06.2024
23456 športové náradie podrobnejšie informácie 500,00 € 21.12.2023
21199 server HPE podrobnejšie informácie 499,00 € 25.07.2021
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55