SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22283
Číslo v CRZ*: |
22283 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
534,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.08.2022 |
Dátum zverejnenia: |
12.09.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2022/62 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55