SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23406 vodné a stočné podrobnejšie informácie 564,96 € 30.11.2023
21235 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 563,06 € 06.09.2021
24251 elektrina podrobnejšie informácie 560,22 € 04.07.2024
23071 vodné a stočné podrobnejšie informácie 557,00 € 28.02.2023
22457 vodné a stočné podrobnejšie informácie 556,32 € 30.12.2022
20061 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 555,27 € 24.02.2020
24202 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 554,49 € 03.06.2024
2306 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -551,18 € 28.11.2023
22422 snežná fréza podrobnejšie informácie 550,98 € 14.12.2022
20298 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 550,49 € 23.10.2020
22216 oprava havarijného stavu podrobnejšie informácie 550,00 € 08.06.2022
22076 tablet podrobnejšie informácie 549,00 € 10.03.2022
23180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 548,71 € 15.05.2023
24070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 548,07 € 26.02.2024
24096 materiál podrobnejšie informácie 548,00 € 13.03.2024
23334 prenájom VOK podrobnejšie informácie 547,39 € 06.10.2023
23187 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 542,07 € 19.05.2023
24102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 540,17 € 18.03.2024
24062 anglický jazykový kurz E+ podrobnejšie informácie 540,00 € 20.02.2024
24063 taliansky jazykový kurz E+ podrobnejšie informácie 540,00 € 20.02.2024
24064 anglický jazykový kurz E+ podrobnejšie informácie 540,00 € 20.02.2024
19435 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 539,96 € 25.11.2019
23271 vodné a stočné podrobnejšie informácie 537,11 € 31.07.2023
20259 vodné a stočné podrobnejšie informácie 537,08 € 30.09.2020
22356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 537,04 € 26.10.2022
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 501 až 525.[<<] 17,18,19,20,21,22,23,24 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55