SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24096

Číslo v CRZ*:

24096

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Korba COBRAplus, SNP 269/25, Harichovce

Hodnota faktúry:

548,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2024

Dátum zverejnenia:

28.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/25

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55