SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24096 materiál podrobnejšie informácie 548,00 € 13.03.2024
23334 prenájom VOK podrobnejšie informácie 547,39 € 06.10.2023
23187 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 542,07 € 19.05.2023
24102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 540,17 € 18.03.2024
24062 anglický jazykový kurz E+ podrobnejšie informácie 540,00 € 20.02.2024
24063 taliansky jazykový kurz E+ podrobnejšie informácie 540,00 € 20.02.2024
24064 anglický jazykový kurz E+ podrobnejšie informácie 540,00 € 20.02.2024
19435 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 539,96 € 25.11.2019
23271 vodné a stočné podrobnejšie informácie 537,11 € 31.07.2023
20259 vodné a stočné podrobnejšie informácie 537,08 € 30.09.2020
22356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 537,04 € 26.10.2022
21411 kamerový systém podrobnejšie informácie 535,00 € 22.12.2021
22283 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 534,95 € 19.08.2022
22330 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 533,37 € 04.10.2022
24107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 531,54 € 21.03.2024
21135 ASC agenda žiakov podrobnejšie informácie 529,00 € 11.06.2021
24083 elektrina podrobnejšie informácie 525,59 € 05.03.2024
22439 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 522,98 € 19.12.2022
23083 umývací prostriedok podrobnejšie informácie 522,00 € 06.03.2023
22338 žalúzie podrobnejšie informácie 521,10 € 19.10.2022
24129 elektrina podrobnejšie informácie 520,62 € 05.04.2024
22405 revízie hasiacich prístrojov podrobnejšie informácie 520,20 € 02.12.2022
20138 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 520,04 € 29.04.2020
2303 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -519,13 € 24.11.2023
23103 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 517,59 € 20.03.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 501 až 525.[<<] 17,18,19,20,21,22,23,24 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55