SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 581,24 € 01.06.2021
22205 ASC agenda - 2023 podrobnejšie informácie 579,00 € 02.06.2022
20387 Acer Aspire podrobnejšie informácie 579,00 € 16.12.2020
20279 materiál - PČ podrobnejšie informácie 578,42 € 09.10.2020
23241 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 577,88 € 28.06.2023
19474 elektrina podrobnejšie informácie 577,72 € 13.12.2019
19413 elektrina podrobnejšie informácie 576,79 € 11.11.2019
20054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 576,74 € 14.02.2020
21157 vykládka hydraulického lisu podrobnejšie informácie 576,00 € 24.06.2021
19363 elektrina podrobnejšie informácie 568,91 € 10.10.2019
23312 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 568,07 € 19.09.2023
24078 vodné a stočné podrobnejšie informácie 567,95 € 01.03.2023
23406 vodné a stočné podrobnejšie informácie 564,96 € 30.11.2023
21235 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 563,06 € 06.09.2021
23071 vodné a stočné podrobnejšie informácie 557,00 € 28.02.2023
22457 vodné a stočné podrobnejšie informácie 556,32 € 30.12.2022
20061 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 555,27 € 24.02.2020
24202 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 554,49 € 03.06.2024
2306 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -551,18 € 28.11.2023
22422 snežná fréza podrobnejšie informácie 550,98 € 14.12.2022
20298 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 550,49 € 23.10.2020
22216 oprava havarijného stavu podrobnejšie informácie 550,00 € 08.06.2022
22076 tablet podrobnejšie informácie 549,00 € 10.03.2022
23180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 548,71 € 15.05.2023
24070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 548,07 € 26.02.2024
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 476 až 500.[<<] 16,17,18,19,20,21,22,23 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55