SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21157

Číslo v CRZ*:

21157

Viazanosť k zmluve:

2021/46

Predmet:

vykládka hydraulického lisu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Poltrans - SK s.r.o., Južná 442/16, Spišské Tomašovce

Hodnota faktúry:

576,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.06.2021

Dátum zverejnenia:

28.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/46

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55