SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20134 jednorazové rukavice podrobnejšie informácie 633,60 € 20.04.2020
21400 murárske práce podrobnejšie informácie 632,98 € 15.12.2021
22456 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 632,85 € 29.12.2022
22361 vodné a stočné podrobnejšie informácie 631,79 € 02.11.2022
23232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 631,28 € 19.06.2023
21323 RD 32/2020 podrobnejšie informácie 629,54 € 29.10.2021
24212 ASC agenda podrobnejšie informácie 629,00 € 06.06.2024
23212 ASC agenda podrobnejšie informácie 629,00 € 05.06.2023
24210 elektrina podrobnejšie informácie 627,48 € 05.06.2024
24174 elektrina podrobnejšie informácie 626,09 € 06.05.2024
21347 odborné prehliadky a odborné skúšky podrobnejšie informácie 620,00 € 11.11.2021
23426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 611,64 € 11.12.2023
22453 odborná prehliadka podrobnejšie informácie 610,16 € 29.12.2022
21319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 606,00 € 26.10.2021
24171 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 605,21 € 06.05.2024
23393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 600,29 € 20.11.2023
21324 servis pred STK - Š Octavia Combi podrobnejšie informácie 599,98 € 03.11.2021
24184 oprava formátovacej píly podrobnejšie informácie 599,40 € 14.05.2024
21310 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 599,39 € 19.10.2021
22116 kovanie podrobnejšie informácie 599,21 € 05.04.2022
2304 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -598,76 € 27.11.2023
23363 vodné a stočné podrobnejšie informácie 598,22 € 31.10.2023
23153 vodné a stočné podrobnejšie informácie 596,78 € 02.05.2023
23345 penále podrobnejšie informácie 591,35 € 11.10.2023
22441 technické úpravy vody podrobnejšie informácie 582,00 € 21.12.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55