SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23369 zámky, vrtáky, skrutky podrobnejšie informácie 61,56 € 02.11.2023
23368 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.11.2023
23367 farby, štetec, fólia podrobnejšie informácie 124,93 € 02.11.2023
23366 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.11.2023
23365 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.11.2023
23364 elektrina podrobnejšie informácie 1 245,92 € 02.11.2023
23363 vodné a stočné podrobnejšie informácie 598,22 € 31.10.2023
23362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 127,50 € 27.10.2023
23361 likvidácia odpadov elektro podrobnejšie informácie 20,00 € 27.10.2023
23360 potraviny -- ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 26.10.2023
23359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 26.10.2023
23358 školské tlačivá podrobnejšie informácie 295,80 € 26.10.2023
23357 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 182,36 € 25.10.2023
23356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 653,55 € 25.10.2023
23355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,09 € 23.10.2023
23354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,40 € 20.10.2023
23353 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 207,54 € 19.10.2023
23352 brúsenie nástrojov a čistenie podrobnejšie informácie 246,00 € 18.10.2023
23351 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 18.10.2023
23350 prenájom a srevis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 18.10.2023
23349 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.10.2023
23348 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 810,88 € 16.10.2023
23347 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 337,16 € 11.10.2023
23346 potraviny - Šj podrobnejšie informácie 7,11 € 11.10.2023
23345 penále podrobnejšie informácie 591,35 € 11.10.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55